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01
Publication d'intérêt
Bulletin du 17 janvier 2017

Publication des dernières lignes directrices de mise en oeuvre

En décembre, l'IIA a publié les 34 dernières lignes directrices de mise en oeuvre, ainsi qu'un document les rassemblant toutes.

Depuis le 1er janvier 2017, ces documents remplacent les Modalités pratiques d'application. Ils supportent la conformité aux Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne de l'IIA en offrant des conseils généraux pour leur application. Les éléments pertinents et plus spécifiques qui n'auraient pas été intégrés dans ces mises à jour seront considérés lors de la mise à jour des Lignes directrices complémentaires.

Il est possible de télécharger l'ensemble des lignes directrices de mise en oeuvre d'un seul geste en cliquant sur l'image suivante ou individuellement à cette adresse https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx (en anglais et pour les membres seulement)

Une mise à jour du « manuel rouge » du Cadre de référence International des pratiques professionnelles (CRIPP) sera disponible au cours du premier trimestre 2017.

02
Publication d'intérêt
Bulletin du 9 janvier 2017

Revue Audit, Risques et Contrôle - 4e trimestre 2016

La révolution numérique n'est pas un effet de mode. « Le numérique est partout, et ce serait une erreur de vouloir le nier ou le relativiser... Le défi de l'homme est de reprendre le pouvoir sur les données, de leur donner du sens » ( Satya Nadella, Directeur général de Microsoft, dans Les Échos du 8 octobre 2016). Dans ce contexte, les organisations doivent faire face à de nouveaux risques et d'aucuns se demandent si on doit se doter d'un droit spécifique ou simplement adapter les lois existantes.

Les auditeurs internes, pour leur part, se demandent, à juste titre, à quelles compétences ils devront faire appel pour bien appréhender cette révolution numérique, et être à même d'analyser et d'évaluer correctement ces nouveaux risques. C'est pour apporter quelques éléments de réponse à leurs interrogations que nous avons construit ce numéro spécial « L'audit interne et le Numérique ».

L'IFACI vous invite à lire son dernier numéro de la revue ARC, publiée sur l'espace Membre de notre site Web.

03
Publication d'intérêt
Bulletin du 5 décembre 2016

Nouvelles publications de l'IFACI disponibles

De nouveaux documents d'intérêt de l'IFACI ont été publiées :

  • Normes,
  • Lignes directrices,
  • Guides pratiques,
  • CBOK,
  • etc.

Pour les télécharger rendez-vous sur l'Espace membre de notre site Web.

De plus, vous pouvez télécharger leur nouveau Catalogue de formation 2017

04
Publication d'intérêt
Bulletin du 5 décembre 2016

Publication de nouvelles lignes directrices de mise en oeuvre

En anglais et pour les membres seulement

En novembre, l'IIA a publié 4 nouvelles lignes directrices de mise en oeuvre :
- LDMO 1200 : Compétence et conscience professionnelle
- LDMO 1210 : Compétence
- LDMO 1220 : Conscience professionnelle
- LDMO 1230 : Formation professionnelle continue

Ces documents supportent la conformité aux Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne de l'IIA qui seront en vigueur dès le 1er janvier 2017, en offrant des conseils pour leur application.

Download the newest guidance now

05
Publication d'intérêt
Bulletin du 28 novembre 2016

Le vérificateur général du Canada présente ses rapports de l'automne 2016

Les rapports de l'automne 2016 remis le 29 novembre au Parlement par le vérificateur général du Canada, Michael Ferguson, rendent compte de sept audits terminés depuis l'été passé.

  • Rapport 1 : Le plan d'action Par-delà la frontière
  • Rapport 2 : Les oppositions en matière d'impôt sur le revenu - Agence du revenu du Canada
  • Rapport 3 : La préparation des détenus autochtones à la mise en liberté - Service correctionnel Canada
  • Rapport 4 : La surveillance de la sécurité des véhicules automobiles -Transports Canada
  • Rapport 5 : Recrutement et maintien de l'effectif dans les Forces armées canadiennes - Défense nationale
  • Rapport 6 : Les revendications particulières des Premières Nations - Affaires autochtones et du Nord Canada
  • Rapport 7 : Le soutien aux opérations et à la maintenance de l'équipement militaire - Défense nationale
  • Annexe : Coût des audit des sociétés d'état

Rapports des examens spéciaux - 2016

  • Administration de pilotage de l'Atlantique
  • Centre de recherches pour le développement international
  • Administration de pilotage du Pacifique

Pour consulter les rapports

06
Publication d'intérêt
Bulletin du 21 novembre 2016

Dépôt du rapport du Vérificateur général du Québec

Le Vérificateur général du Québec a publié son rapport automnale 2016. Ce rapport traite des sujets suivants:
- Observations de la vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc
- Commission des partenaires du marché du travail : besoins en développement de la main-d'oeuvre
- Gestion administrative des cégeps
- Hydro-Québec : processus d'approvisionnement en travaux et en services spécialisés
- Services correctionnels : réinsertion sociale
- Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation : contrats présentant des situations à risque

Pour consulter le rapport

07
Publication d'intérêt
Bulletin du 16 novembre 2016

Publication de nouvelles lignes directrices de mise en oeuvre

(en anglais et pour les membres seulement)

En octobre, l'IIA a publié 7 nouvelles lignes directrices de mise en oeuvre et un nouveau guide pratique :

  • LDMO 2000 : Gestion de l'audit interne
  • LDMO 2010 : Planification
  • LDMO 2020 : Communication et approbation
  • LDMO 2030 : Gestion des ressources
  • LDMO 2040 : Règles et procédures
  • LDMO 2050 : Coordination
  • LDMO 2060 : Rapports à la direction générale et au Conseil
  • Guide pratique : Rapports d'audit : Communiquer les résultats des mandats d'assurance

Ces documents supportent la conformité aux Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne de l'IIA en offrent des conseils pour leur application.

Download the newest guidance now.

08
Publication d'intérêt
Bulletin du 19 octobre 2016

Publication des normes révisées de l'IIA (disponible en français, pour les membres seulement)

Le 1er octobre, l'IIA rendait disponible les nouvelles Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne qui seront effectives au 1er janvier 2017.

L'IIASB (The International Internal Audit Standards Board) publie les Normes révisées suite à l'approbation de l'IPPFOC (International Professional Practice Framework Oversight Council).

Les Normes sont des dispositions obligatoires fondées sur des principes et ont pour objet :
- de guider l'application des dispositions obligatoires du Cadre de référence international des pratiques professionnelles de l'audit interne ;
- de fournir un cadre pour la réalisation et le développement d'un large éventail d'activités d'audit interne à valeur ajoutée ;
- d'établir les critères d'évaluation de l'audit interne ;
- de favoriser l'amélioration des processus et des opérations de l'organisation.

Pour comprendre et appliquer correctement les Normes, il est nécessaire de prendre en compte les déclarations, les interprétations ainsi que les définitions du Glossaire.

Référez-vous à la section des Nouveautés de l'IIA pour davantage d'information.

Normes en français

09
Publication d'intérêt
Bulletin du 30 septembre 2016

Nouveau numéro de la revue 'Audit, risque et contrôle', sur le développement durable

Notre monde est de plus en plus confronté aux défis du réchauffement climatique et beaucoup d'organisations ont fait le choix du développement durable pour y répondre. Comment plusieurs d'entre elles se sont positionnées, telle la Société des Transport de Montréal? À quoi sert un directeur développement durable? Quels rôles devraient jouer l'Audit interne? Nous vous renvoyons au dossier Développement durable de la dernière édition de la revue audit, risques & contrôles de l'IFACI.

Pour télécharger la revue, rendez-vous sur l'espace membre de notre site Web.

10
Publication d'intérêt
Bulletin du 29 septembre 2016

Nouveau Guide pratique d'audit des technologies de l'information (GTAG) sur l'évaluation du risque de cybersécurité et le rôle des trois lignes de défense.

Identifier, évaluer et gérer les menaces liées à la cybersécurité.

Aucune organisation ne peut échapper à la menace grandissante.
Une plus grande dépendance aux ordinateurs, réseaux, programmes et applications, médias sociaux ainsi qu'aux données, augmente la vulnérabilité de toutes les organisations aux cybermenaces. En réponse à ce risque émergent, les responsables de l'audit interne sont sollicités afin d'évaluer si la gestion a mis en place des contrôles préventifs et détectifs adéquats. Les responsables de l'audit interne doivent aussi créer une approche d'audit claire pour évaluer les risques liés à la cybersécurité, ainsi que la capacité de réaction de la gestion de l'organisation.

Télécharger le Guide (en anglais, réservé aux membres)

11
Publication d'intérêt
Bulletin du 20 septembre 2016

Publication de nouvelles lignes directrices de mise en oeuvre

L'IIA a publié en juillet et août 8 nouvelles lignes directrices de mise en oeuvre (en anglais):

- LDMO 1010 : Reconnaissance de la définition de l'audit interne, du Code de Déontologie ainsi que des Normes dans la charte d'audit interne
- LDMO 1100 : Indépendance et objectivité
- LDMO 1110 : Indépendance dans l'organisation
- LDMO 1111 : Relation directe avec le Conseil
- LDMO 1120 : Objectivité individuelle
- LDMO 1130 : Atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité
- LDMO 2500 : Surveillance des actions de progrès
- LDMO 2600 : Communication relative à l'acceptation des risques

Ces documents supportent la conformité aux Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne de l'IIA en offrent des conseils pour leur application.

Pour télécharger la documentation (réservé aux membres)

12
Publication d'intérêt
Bulletin du 5 septembre 2016

Nouveau Guide pratique d'audit des technologies de l'information (GTAG) sur l'audit des appareils intelligents

Atteindre l'équilibre entre les bénéfices et les risques

Ce dernier guide de l'IIA (en anglais seulement) aidera les auditeurs à identifier l'éventail des risques associés à l'utilisation des appareils intelligents et à s'assurer que la structure de gouvernance et les contrôles en place sont adéquats.

Avec la prolifération des appareils intelligents dans les organisations, le besoin d'identifier et de gérer les risques associés à leur utilisation est devenu un incontournable. Plusieurs responsables de l'audit interne ont été sollicités afin d'identifier les opportunités et les menaces que représentent ces appareils.

Ce guide a été conçu afin de les aider à mieux comprendre ces technologies et leur permettre de s'assurer que les bénéfices sont maximisés et les risques minimisés.

Ce guide est gratuit pour les membres. Pour le télécharger

13
Publication d'intérêt
Bulletin du 15 août 2016

Revue Audit, Risques & Contrôle N° 6 - L'audit interne dans le secteur public

Cette revue de l'IFACI est disponible dans l'espace Membre de notre site Web. Dans ce nouveau numéro du 2e trimestre 2016 :

DOSSIER : L'audit interne dans le secteur public
CHRONIQUE : Conformité - 4 observations sur les affaires récentes
RENCONTRE AVEC ... : Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes
À LA DÉCOUVERTE DE ... :
- L'audit interne à la Commission européenne - Un dispositif conforme aux normes internationales, confronté aux spécificités du contexte européen
- Québec - regard d'une vérificatrice générale sur l'audit interne
- La cellule d'audit interne et l'inspection dans les Administrations des Etats de l'UEMOA

14
Publication d'intérêt
Bulletin du 21 mai 2019

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, MAI 2019

Le Vérificateur général du Québec a publié son rapport à l'Assemblée nationale pour l'année 2019-2020

Chapitre 1 : Limites de l'adoption volontaire d'une démarche de développement durable
Chapitre 2 : Application de la Loi sur le développement durable : 2018-2019
Chapitre 3 : Prévention en santé et en sécurité du travail
Chapitre 4 : Fonds vert : état de situation

Consulter les rapports

15
Publication d'intérêt
Bulletin du 14 mai 2019

NEW! Position Paper Released: Fraud and Internal Audit

Each year, billions of dollars are lost to fraud and corruption. Put your organization in the best position to support anti-fraud management efforts by providing necessary assurance services over internal controls designed to detect and prevent fraud.

Download the position paper now and learn more

16
Publication d'intérêt
Bulletin du 25 avril 2019

PROGRAMMATION 2019/2020 - L'IAIM VEUT VOUS ENTENDRE !

Dans le but d'orienter ses actions en fonction de vos attentes, l'IAI Montréal sollicite votre collaboration afin de nous partager vos intérêts en matière d'activités de formation et événement réseautage, d'ici le 30 avril.

Ce sondage ne vous prendra pas plus de 3 minutes, alors pourquoi ne pas le faire dès maintenant?

De plus, dans le cadre de nos événements réseautage, nous invitons les conférenciers intéressés à faire une présentation à soumettre leur proposition à info@ivim.com. Au nombre de 4 par année, les conférences proposées sont jumelées à un cocktail, dîner ou déjeuner, et doivent aborder des enjeux actuels ou émergents, en plus du partage d'exemples et pratiques remarquables.

Merci de votre habituel soutien à l'essor de la pratique de l'audit interne!

17
Publication d'intérêt
Bulletin du 18 avril 2019

PROGRAMMATION 2019/2020 : L'IAIM VEUT VOUS ENTENDRE!

Dans le but d'orienter ses actions en fonction de vos attentes, l'IAI Montréal sollicite votre collaboration afin de nous partager vos intérêts en matière d'activités de formation et événement réseautage, d'ici le 30 avril.

Ce sondage ne vous prendra pas plus de 3 minutes, alors pourquoi ne pas le faire dès maintenant?

De plus, dans le cadre de nos événements réseautage, nous invitons les conférenciers intéressés à faire une présentation à soumettre leur proposition à info@ivim.com. Au nombre de 4 par année, les conférences proposées sont jumelées à un cocktail, dîner ou déjeuner, et doivent aborder des enjeux actuels ou émergents, en plus du partage d'exemples et pratiques remarquables.

Merci de votre habituel soutien à l'essor de la pratique de l'audit interne!

18
Publication d'intérêt
Bulletin du 26 février 2019

Transformation numérique: une nouvelle section sur le site web!

Les organisations sont déjà dans un mode de transformation numérique et de gestion des données. L'audit interne se doit d'être à la page à ce niveau afin de comprendre les enjeux et c'est pourquoi l'Institut désire vous fournir des ressources dans le but que vous puissiez débuter ou continuer ce virage technologique qui bousculera notre réalité. Nous avons donc décidé de créer une section propre à cet important sujet sur notre site internet et nous alimenterons ainsi, sous une forme ou une autre, vos réflexions.

Dans un premier temps, nous avons répertorié un nombre important de références sur l'ère numérique en lien avec l'audit interne, et avons émis un premier « white paper » qui fera un état de la question pour les services d'audit interne.

Par la suite, nous avons comme objectif de vulgariser les changements qui devront être apportés à notre fonctionnement, nos processus et à l'environnement organisationnel dans lequel nous aurons à oeuvrer à court et moyen terme.

En tant que président du comité exécutif, je crois fermement que cette transformation est vitale afin de continuer de jouer notre important rôle au sein de la gouvernance des organisations. Je vous encourage donc à vous informer et à partager vos réflexions avec vos pairs afin que nous puissions, ensemble, réaliser ce tournant technologique.

Je vous rappelle que nous tiendrons un colloque sur la transformation numérique les 7 et 8 mai prochain, dans le cadre du mois de l'audit, et vous invite en grand nombre, les places étant limitées.

Je n'ai qu'une chose à nous souhaiter : bonne transformation !

Pascal Théoret
Président du comité exécutif
Institut des auditeurs internes - Section Montréal

19
Publication d'intérêt
Bulletin du 3 décembre 2018

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Le Vérificateur général du Québec a publié son rapport automnale 2018. Ce rapport traite des sujets suivants:

  • Chapitre 1 : Observations de la vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc
  • Chapitre 2 : Formation technique au collégial
  • Chapitre 3 : Gestion des pneus hors d'usage
  • Chapitre 4 : Rémunération des médecins : administration et contrôle - Suivi d'un audit de performance
  • Annexe A : Analyse de l'état d'avancement annuel du plan d'action du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques portant sur la réhabilitation des terrains contaminés

Consulter les rapports

20
Publication d'intérêt
Bulletin du 7 décembre 2018

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Le vérificateur général présente ses rapports de l'automne 2018. Ces rapports traitent des sujets suivants:

  1. La connectivité des régions rurales et éloignées
  2. La conservation des biens patrimoniaux fédéraux
  3. La force aérienne de combat du Canada - Défense nationale
  4. La sécurité matérielle des missions diplomatiques canadiennes à l'étranger - Affaires mondiales Canada
  5. Les comportements sexuels inappropriés - Forces armées canadiennes
  6. La surveillance dans la collectivité - Service correctionnel Canada
  7. Les activités visant le respect des obligations fiscales - Agence du revenu du Canada
  8. Annexe : Coût des audits des sociétés d'État

Rapports des examens spéciaux - 2018
- Conseil d'administration du Conseil des arts du Canada
- Conseil d'administration de la Société canadienne d'hypothèques et de logement
- Conseil d'administration de La Corporation de développement des investissements du Canada

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